Empenho Nº: 00021

Data Empenho: 21/03/2019
Orgão Público: 010000 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
Favorecido: 51792448000126 FOLHA DE PAGAMENTO
Valor Empenhado: R$ 1.037,82   
 
Despesa:
 
Processo Nº: -
Licitação Nº:
Contrato Nº:
Convênio Nº:
REF.3/2019 DOC.fl.pagto FAV.FOLHA DE PAGAMENTO EMP.53 22.920,77; VENCIMENTOS E SALÁRIOS dos servidores de 03/2019

Data PagtoConta bancária
Valor Pago
31/01/201956 6
R$ 140,56
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